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中望軟件: 關(guān)于聘任公司2023年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的公告 天天聚看點

時間:2023-06-15 20:55:09    來源:證券之星    

證券代碼:688083     證券簡稱:中望軟件         公告編號:2023-027

           廣州中望龍騰軟件股份有限公司


【資料圖】

關(guān)于聘任公司 2023 年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的

                     公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示:

  ? 擬聘任的會計師事務所名稱:致同會計師事務所(特殊普通合伙)

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

  (一)機構(gòu)信息

  機構(gòu)名稱:致同會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“致同所”)

  成立日期:1981 年

  注冊地址:北京市朝陽區(qū)建國門外大街 22 號賽特廣場五層

  首席合伙人:李惠琦

  執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號:北京市財政局 NO 0014469

  截至 2022 年末,致同所從業(yè)人員超過 5,000 人,其中合伙人 205 名,注冊

會計師 1,270 名,簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過 400 人。

  致同所 2022 年度業(yè)務收入 26.49 億元,其中審計業(yè)務收入 19.65 億元,證券

業(yè)務收入 5.74 億元。2022 年年報上市公司審計客戶 239 家,主要行業(yè)包括制造

業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、科學研究和

技術(shù)服務業(yè),收費總額 2.88 億元;2022 年年報掛牌公司客戶 151 家,審計收費

  致同所已購買職業(yè)保險,累計賠償限額 9 億元,職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

  致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔民事責任。

  致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施

刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 8 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處

分 1 次。

   (二)項目成員信息

  簽字項目合伙人:李繼明,1996 年成為注冊會計師,2009 年開始從事上市

公司審計,2009 年開始在本所執(zhí)業(yè),2022 年開始為本公司提供審計服務,近三

年簽署的上市公司審計報告 4 份。

  簽字注冊會計師:邵嘉碧,2014 年成為注冊會計師,2012 年開始從事上市

公司審計,2014 年開始在本所執(zhí)業(yè),2022 年開始為本公司提供審計服務,近三

年簽署的上市公司審計報告 1 份。

  項目質(zhì)量控制復核人:王濤,2009 年成為注冊會計師,2006 年開始從事上

市公司審計,2015 年開始在本所執(zhí)業(yè),近三年簽署的上市公司審計報告 0 份,

復核上市公司審計報告 7 份。

  致同所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影

響獨立性的情形。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受

到刑事處罰,未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管

理措施和自律監(jiān)管措施,未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措

施、紀律處分。

  (三)審計收費

考慮參與審計工作的項目組成員的經(jīng)驗、級別、投入時間和工作質(zhì)量綜合確定審

計費用。

  二、擬聘任會計師事務所履行的程序

  (一)董事會審計委員會的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 6 月 15 日召開第五屆董事會審計委員會第十四次會議,審議

通過了《關(guān)于聘任公司 2023 年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。為保證公司

審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并確保審計報告的質(zhì)量,審計委員會同意聘任致同

會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu),并

同意將該議案提交至公司董事會審議。

  (二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見

  獨立董事關(guān)于本次聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年

度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的事前認可意見如下:致同會計師事務所(特殊普通

合伙)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格,具備為上市公司提供財務報表審計服務的

經(jīng)驗和能力,能夠滿足公司財務報表審計和內(nèi)控審計工作要求;為保證公司財務

審計和內(nèi)控審計的工作的需要,同意聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)為

公司 2023 年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu),本次聘任符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定,沒有損害公司和中小股東利益。因此,我們同意將《關(guān)于

聘任公司 2023 年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議。

  獨立董事關(guān)于本次聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年

度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的獨立意見如下:致同會計師事務所(特殊普通合伙)

具備從事企業(yè)財務報表審計的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、標準規(guī)程、專職人員及勝任能力,我們

同意公司聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為 2023 年度公司財務報表審

計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu),并提交公司股東大會審議。公司本次聘任財務報表審計

機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)審議程序的履行充分、恰當,符合法律、法規(guī)和公司章程等

相關(guān)規(guī)定。

  (三)董事會的審議和表決情況

  公司于 2023 年 6 月 15 日召開的第五屆董事會第二十七次會議,審議通過了

《關(guān)于聘任公司 2023 年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)

及公司章程的相關(guān)規(guī)定,同意聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司

相關(guān)的服務業(yè)務,聘期為一年,同時提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司 2023

年度審計業(yè)務的實際情況及市場情況確定致同會計師事務所(特殊普通合伙)

  (四)本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股

東大會審議通過之日起生效。

  特此公告。

                     廣州中望龍騰軟件股份有限公司董事會

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